Q:老師,我們有員工休產(chǎn)假,產(chǎn)假期間正常發(fā)工資,社保會(huì)返公司生育津貼,津貼低于工資的部分在產(chǎn)假工資里補(bǔ)足,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,產(chǎn)假期間的工資能否按生育津貼來(lái)申免個(gè)稅還是要計(jì)算差額剔除?
A:生育津貼是公司代收代支,不是發(fā)給公司的,員工獲得生育津貼不申報(bào)個(gè)稅。
Q:老師問(wèn)哈,我們公司購(gòu)買(mǎi)材料的公司現(xiàn)在注銷(xiāo)了,但是還差我們發(fā)票,這個(gè)老板兒又重新成立了公司,我想問(wèn),現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票咋個(gè)辦勒?
A:以合同、銀行流水、入庫(kù)單為依據(jù)、以運(yùn)費(fèi)發(fā)票、送貨單等憑證做輔證,可以在所得稅稅前抵扣
Q:請(qǐng)問(wèn)老師,同一個(gè)法人下的兩家有限公司一部分往來(lái)款轉(zhuǎn)成了實(shí)收資本,涉及稅務(wù)的那些方面和那些會(huì)計(jì)上的手續(xù)?第二個(gè)問(wèn)題,法人以個(gè)人名義租了辦公室,房東也是個(gè)人無(wú)票,怎么合理的把房租做到公司賬務(wù)里?
A:債轉(zhuǎn)股跟貨幣投資涉及稅收及會(huì)計(jì)處理基本沒(méi)差別;做賬依據(jù)的是真實(shí)性,跟有沒(méi)有票沒(méi)有必然關(guān)系。
Q:請(qǐng)問(wèn)老師,臨時(shí)搬運(yùn)工結(jié)賬800以?xún)?nèi)現(xiàn)金支付,直接走費(fèi)用的話(huà),需要單位代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬所得稅嗎?無(wú)票支出占比企業(yè)不含稅收入還是含稅收入的10%呢?
A:超500元,嚴(yán)格來(lái)講應(yīng)該開(kāi)發(fā)票,肯定需要申報(bào)個(gè)稅。
Q:老師,這次的留抵稅額退稅,有說(shuō)包含制造業(yè),但是公司的銷(xiāo)售額,大概三億左右。這個(gè)符合條件嗎?
A:先進(jìn)制造業(yè)及符合條件的小微企業(yè)
Q:老師,我想問(wèn)一下,合伙企業(yè)投資人是企業(yè)并有兩處所得,需要申報(bào)c表嗎
A:法人企業(yè)作為合伙人的,不交納個(gè)人所得稅
Q:請(qǐng)問(wèn)老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)老項(xiàng)目,除5個(gè)點(diǎn)增值稅及附加,還要交什么稅?預(yù)征土地增值稅嗎?土地增值稅預(yù)征率多少?核定征收和增值額征稅哪個(gè)更合算?
A:老項(xiàng)目跟新項(xiàng)目稅種是相同的。除增值稅老項(xiàng)目可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅外,其他稅是一樣的。納稅中沒(méi)有“核定征收和增值額征稅哪個(gè)更合算”這一說(shuō)法,如果就是一個(gè)好,一個(gè)不好,那不好的應(yīng)該早就不存在的,公司需要根據(jù)具體情況去計(jì)算和判斷。
Q: 老師~我公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)公司,2021年是小規(guī)模納稅人企業(yè),年銷(xiāo)售在480萬(wàn),今年4月份轉(zhuǎn)一般納稅人,連續(xù)12個(gè)月超500萬(wàn)。
請(qǐng)問(wèn):
1、2021年我公司與客戶(hù)簽訂的服務(wù)合同,合同未明確稅率,上年所簽訂合同截止12月業(yè)務(wù)已完工,我公司未開(kāi)票、未確認(rèn)收入,客戶(hù)也未回款。
收入確認(rèn)跟合同相關(guān),不是與開(kāi)票時(shí)間相關(guān)。
2、最近客戶(hù)要求開(kāi)票并給予結(jié)賬,我們本月按照1%開(kāi)票、納稅是否正確?
從稅法角度,應(yīng)該去年12月就應(yīng)該申報(bào)收入納稅,今年前3個(gè)月與去年稅收政策一致,從納稅金額是沒(méi)有問(wèn)題的。
3、3月把大量小規(guī)模期間未開(kāi)票業(yè)務(wù)全部按照1%稅率開(kāi)了,稅務(wù)稽查中會(huì)有多大分險(xiǎn)(實(shí)際2021年已完工,為了不轉(zhuǎn)一般納稅人了2021年未確認(rèn)收入,現(xiàn)在補(bǔ)開(kāi),(但合同與開(kāi)票時(shí)間上口徑不一致)?有啥好的見(jiàn)意?謝謝美女老師哦~
A:參照上面的,公司有延遲納稅,風(fēng)險(xiǎn)主要是稅務(wù)機(jī)關(guān)如果查,那就是補(bǔ)繳滯納金,已確認(rèn)收入,不會(huì)產(chǎn)生罰款。
Q:大家好~老師好,我想問(wèn)一下,企業(yè)籌建期間,招待費(fèi)用,匯算清繳怎樣扣除
A:按60%扣除
Q:老師您好,我們剛接了一個(gè)公司,賬面上應(yīng)付賬款-15萬(wàn)多,但是已經(jīng)明確表示拿不回來(lái)發(fā)票了,但是,已經(jīng)通過(guò)公帳購(gòu)買(mǎi)了,這種情況該怎么處理?
A:1、打電話(huà)到對(duì)方稅務(wù)投訴
2、無(wú)票入賬,所得稅匯算調(diào)增